El control interno y su incidencia en la gestión operativa

Autores/as

  • Gloria Belén Espinoza Rosero Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil/Universidad Autónoma de Madrid
  • Verónica Estefanía López Cali Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil

DOI:

https://doi.org/10.62325/10.62325/yachana.v13.n1.2024.882

Palabras clave:

Gestión, Auditoría de gestión, Gestión de riesgos

Resumen

La finalidad del estudio es determinar si un efectivo sistema de control interno incide en el cumplimiento de los objetivos establecidos, y en la optimación de los recursos. Como metodología emplea un enfoque cuantitativo, utilizando para medir la variable independiente, un cuestionario de control interno basado en el modelo COSO, el cual se aplicó a todos los colaboradores de una Institución de Educación Superior privada de Guayaquil, y para la variable dependiente se utilizó un cuestionario de la evaluación de desempeño del personal. Se obtuvo una excelente consistencia interna de los instrumentos de medición con un Alpha de Cronbach de 0,90 y de 0,82 respectivamente. Con el software estadístico R Studio se utilizó la correlación de Spearman, obteniendo como resultado una correlación positiva entre las variables dependientes eficiencia y eficacia respecto las variables independientes componentes del control interno, se evaluó, además, la significancia de los factores de correlación estimados lo que permitió rechazar la hipótesis nula de igualdad a cero. Estos resultados confirman que la organización puede incrementar su gestión operativa mediante la mejora de sus controles internos y encaminar así sus políticas internas y procesos establecidos.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Araque, D., & León, S. (2020, marzo). Auditoría de gestión y su participación en la eficiencia de los procesos operativos del hospital mental de Cúcuta Norte de Santander. Revista Gestión y Desarrollo Libre. 1-23. http://tinyurl.com/335rfmms

Atehortúa, H. (Ed.). (2005). Gestión y auditoría de la calidad para organizaciones públicas. Universidad de Antioquía. https://t.ly/R5Pgo

Bolaño, Y., Vivas, E., & Hernández, E. (2019, agosto/octubre). Procedimiento para el fortalecimiento del sistema de control interno, Folletos Gerenciales, 23(3), 137-147. https://t.ly/mEIts

Calle-Álvarez, G., Narváez-Zurita, C., & Erazo-Álvarez, J. (2020). Sistema de control interno como herramienta de optimización de los procesos financieros de la empresa Austroseguridad Cía. Ltda. Dominio de las ciencias, 6(1), 429-465.

http://tinyurl.com/5x2dhdc5

Castillo, J., Erazo, J., Narváez, C., & Torres, M. (2019, junio). Auditoría de gestión y su incidencia en la eficiencia y eficacia de las operaciones de una empresa comercial [Número Especial]. Visionario Digital, 3(2.1), 159-188. http://tinyurl.com/y2sykc85

Cooper & Lybrand. (1997). Los nuevos conceptos de control interno (Informe COSO). Ediciones Díaz de Santos. https://t.ly/XN_5Q

Díaz, H. (2021, octubre/diciembre). El control interno como herramienta indispensable para la gestión de riesgos operativos en la UCI [Número Especial]. Revista Cubana de Transformación Digital, 2(4), 48-60. http://tinyurl.com/2h4frmzw

Espinoza, M., Espinoza, E., & Chumpitaz, H. (2021). Control interno y gestión empresarial de centros comerciales peruanos en tiempos de la actual pandemia (2020). Contabilidad y Negocios, 16(31), 57-70. http://tinyurl.com/y7ndsfdz

Estupiñán, R. (2015). Control Interno y fraudes Análisis de informe COSO I, II y III con base en los ciclos transaccionales (3ª ed.). ECOE Ediciones.

Estupiñán, R., & Estupiñán, O. (2006). Análisis financiero y de gestión. ECOE Ediciones.

Flores, I., & Viteri, J. (2022). El control interno en el área contable y su relación con la eficiencia de las operaciones financieras empresa Expair Cargo Ecuador CIA. LTDA. (Tesis de maestría). Universidad Politécnica Salesiana. http://tinyurl.com/9ftzw4kn

Grajales-Gaviria, D., & Castellanos-Polo, O. (2018, enero/junio). Evaluación del control interno en el proceso de tesorería de las pequeñas y medianas empresas de Medellín. Revista CEA, 4(7), 67-83. http://tinyurl.com/3jsvd6m2

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación (6ª ed.). McGraw-Hill Education. https://t.ly/3XPzY

Mantilla, S. (2002). Control interno estructura conceptual integrada. Ecoe Ediciones.

Mantilla, S. (2018). Auditoría del Control Interno (4ª ed.). ECOE Ediciones. http://tinyurl.com/5afw8cbb

Mendoza-Zamora, W., Delgado-Chávez, M., García-Ponce, T., & Barreiro-Cedeño, I. (2018, octubre). El control interno y su influencia en la gestión administrativa del sector público. Dominio de las Ciencias, 4(4), 206-240. http://tinyurl.com/4883drz5

Molina, Z., Ruiz, A., Collazos, M., & Hernández, B. (2021, abril/junio). Procesos de Gestión Operativa para la calidad educativa. Centro Sur, 5(2). http://tinyurl.com/yj4we36h

Ogalla, F. (2005). Sistema de gestión. Una guía práctica. Díaz de Santos. https://t.ly/8gCaiOseda, D., Flores, P., Luján, J., & Oseda, M. (2020, septiembre/octubre). Cultura Organizacional y Control Interno del personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Yauli, La Oroya. Universidad y Sociedad, 12(5), 75-82. http://tinyurl.com/4s38mzy2

Quinaluisa, N., Ponce, V., Muñoz, S., Ortega, X., & Pérez, J. (2018). El control interno y sus herramientas de aplicación entre COSO y COCO. Cofín Habana,12(1), 268-283. http://tinyurl.com/2xsutkfj

Redondo, R., Llopart, X., & Durán, D. (1996). Auditoría de gestión [Monografico]. Universidad de Barcelona. https://t.ly/EjE-z

Salgueiro, A. (2001). Indicadores de gestión y cuadro de mando. Ediciones Díaz de Santos. https://t.ly/snMyH

Santa Cruz, M. (2015). El control interno basado en el modelo COSO. Revista de Investigación Valor Contable, 1(1), 36-43. http://tinyurl.com/4z7runcm

Tumbaco-Ponce, A., Sánchez-Briones, A., & Plaza-Macías, N. (2020). Indicadores de gestión de los procesos en la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP Unidad de Negocio Manabí. Polo del Conocimiento. http://tinyurl.com/2ab63smx

Uribe, M., & Reinoso, J. (2014). Sistema de Indicadores de Gestión. Ediciones de la U. https://t.ly/XkG2H

Vega de la Cruz, L., Pérez, M., & Nieves, A. (2017, julio/diciembre). Procedimiento para evaluar el nivel de madurez y eficacia del control interno. Revista Científica Visión de Futuro, 21(2), 212-230. http://tinyurl.com/yafajbsr

Vergara, Y., Guamán, R., & Mogollón, P. (2021, septiembre/octubre). Control interno y su incidencia en la gestión administrativa y financiera en la federación ecuatoriana de operadores y mecánicos de equipo caminero, (estudio de caso FEDESOMEC, 2020). Revista Ciencia Latina, 5(5), 7571-7604. http://tinyurl.com/52jvybnt

Vidal, E. (2004). Diagnóstico organizacional. Evaluación sistémica del desempeño empresarial en la era digital (2ª ed.). Ecoe Ediciones. http://tinyurl.com/mr7eyfc4

Zamora, E., Narváez, C., & Erazo, J. (2019). Incidencia del control interno en la gestión administrativa de las IES. Caso: Departamento de Pastoral, Universidad Politécnica Salesiana. Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía, 4(2), 321-348.

http://tinyurl.com/8reb7dht

Descargas

Publicado

2024-01-31

Cómo citar

Espinoza Rosero, G. B., & López Cali, V. E. . (2024). El control interno y su incidencia en la gestión operativa. Yachana Revista Científica, 13(1), 55–68. https://doi.org/10.62325/10.62325/yachana.v13.n1.2024.882

Número

Sección

Dossier